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Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

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Elemento seleccionado Nombre Fecha de modificación  
Documentos
Proceso Financiero - Contable Hace 1 año
Informe Auditoria - Gestión TIC's Hace 1 año
Informe Auditoría - Gestión Jurídica Hace 1 año
Informe Auditoría - Riesgos por proceso, institucional y de corrupción Hace 1 año
Informe Auditoría - Normalización y Culturización Contable Hace 1 año
Informe Auditoría - Gestión Administrativa - Contratación Hace 1 año
Informe Auditoría - Gestión Financiera Hace 1 año
Informe Auditoría - Consolidación de la Información Hace 1 año
Informe Auditoría - Sistema de Control Interno Hace 1 año
Informe Auditoría - Centralización de la Información Hace 1 año
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