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Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

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Documentos
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Auditoría Interna de Gestión Proyecto de Inversión ACTUALIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN CONVERGENCIA CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NACIONAL Hace 1 mes
Auditoría Interna de Gestión Proyecto de Inversión FORTALECIMIENTO DE CONTROLES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA REPORTADA POR LAS ENTIDADES REGULADAS POR LA CGN A NIVEL NACIONAL Hace 1 mes
Informe de Auditoría Interna de Gestión al Procedimiento Servicio al Ciudadano 2020.pdf Hace 1 mes
Informe auditoría riesgos de gestión y corrupción vigencia 2020 Hace 2 meses
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