Ruta de navegación

Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

4081108-xlsx
3855343-xlsx
3739194-xlsx
3661424-xlsx
3513514-xlsx
3403941-xlsx
3139961-xlsx
3043883-xlsx
2873888-xlsx
2805815-xlsx
No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Selección del elemento Título Fecha de modificación Acciones del elemento
Documentos
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años
Hace 2 años

{title}

Ahora mismo por

{title}

Ahora mismo por