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Informes de Auditoría Interna de Gestión

En desarrollo del componente de Auditoría Interna establecido en el Manual Técnico MECI 2014, se busca verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la Contaduría General de la Nación CGN.

 

La función de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces debe ser considerada como un proceso retroalimentador a través de la actividad independiente y objetiva de evaluación y asesoría que contribuya de manera efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Administración del riesgo, Control y Gestión de la entidad.

Documentos y multimedia

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Elemento seleccionado Nombre Fecha de modificación  
Documentos
Auditoría interna de gestión al proceso Gestión de Recursos Financieros - Sistema de Control Interno Contable 2021 Hace 26 días
Auditoría interna de gestión al procedimiento Servicio al Ciudadano 2022 Hace 26 días
Informe de auditoría de contratación (Gestion documental) Hace 2 meses
Informe de auditoría interna de gestión al proceso Centralización de la Información 2021 Hace 4 meses
Informe de Gestion documental Hace 6 meses
Informe de auditoría interna de gestión procedimiento servicio al ciudadano 2021 Hace 7 meses
Informe de Auditoría Interna de Gestión al GIT de Nómina y Prestaciones 2021 Hace 7 meses
Auditoría interna de gestión al proceso Consolidación de la Información Hace 8 meses
Informe Auditoría Riesgos de Gestión y Corrupción vigencia 2021 Hace 10 meses
Informe de Auditoría Interna de Gestión al Sistema de Control Interno - MIPG 2021 Hace 10 meses
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